各部、处、学院、中心:
为加强对医学院部门经费预算的管理,进一步规范部门经费预算的执行,根据2011年工作计划安排,经医学院领导决定,由审计处与财务处组成联合工作小组,拟对医学院部门预算经费执行情况进行联合审计,具体安排如下:
一、 自查:
请各预算部门进行自查,认真填列下发的《部门预算经费明细项目执行情况自查表》、《部门专项经费预算执行情况自查表》。
要求各部门于2011年12月25日之前将以上自查情况表(包括电子版)、2011年预算批复、专项启动表等材料签字并盖章后报院审计处。
二、 抽查:
由工作小组根据各部门自查情况进行有重点的抽查。
抽查具体时间安排为2012年2月中旬,范围为2011年1月至12月部门专项经费预算的执行情况。请抽查到的部门于该期间安排好经费专管人员配合做好查账准备。
三、重点抽查内容:
1. 部门预算执行总体情况;
2. 部门专项经费执行情况:
1)是否超支,分析超支、结余的原因;
2)是否做到专款专用、未做到专款专用的原因;
3)专项经费追加、调整、划拨、使用、调剂、延用是否合理,使用管理是否合法合规;
4)专项完成后取得的效益情况等。
四、预算重点抽查部门将另行发放通知
附件:1、部门预算经费明细项目总体执行情况自查表
2、部门单一专项经费执行情况自查表
联系人:顾明珺 联系方式:776200
上海交通大学医学院审计处
2011年11月23日
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